禹王台区财政局组织区本级2023年度财政 预算执行及其他财政收支情况审计结果公告
根据《中华人民共和国审计法》第十九条规定,禹王台区审计局成立审计组,自2024年6月14日至7月29日,对区财政局2023年度区本级财政预算执行及其他财政收支情况进行了送达审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况
区财政局主管全区财政收支、财税政策及国有资产管理。负责贯彻执行国家的财税法律、法规和其他有关政策;草拟全区财政、预算、财务、会计等方面的实施办法和有关制度,指导全区财政工作;参与全区宏观经济的决策和管理,提出运用财政政策实施宏观调控的建议;研究全区财政发展战略,拟定全区中长期财政规划等职责。
二、审计结果及评价意见
审计结果反映:2023年区财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,认真落实区委区政府决策部署,严格执行禹王台区第四届人民代表大会第五次会议的有关决议。但在区级预算执行和其他财政收支管理中,尚存在一些问题和不足。需要进一步加以纠正和改进。
三、审计发现的主要问题
审计发现未按规定处理预拨经费、向非预算单位拨款、应配套未配套家庭医生签约补助资金、应拨付未拨付家庭医生签约补助资金、未编制政府购买服务预算及政府采购预算、非税收入未及时上缴国库、预算绩效管理不规范、库款保障水平低等问题。
四、审计处理及整改情况
对此次审计发现的问题,禹王台区审计局已依法出具了审计报告,区财政局及相关单位对发现的问题高度重视,积极组织整改。具体整改情况由其自行向社会公告。