【审计公告】禹王台区财政局组织区本级2021年度财政预算执行及其他财政收支情况审计结果公告
根据《中华人民共和国审计法》第十九条规定,区审计局派出审计组,自2022年6月6日至7月29日,对区财政局组织区本级2021年度财政预算执行及其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况
区财政局主管全区财政收支、财税政策及国有资产管理。负责贯彻执行国家的财税法律、法规和其他有关政策;草拟全区财政、预算、财务、会计等方面的实施办法和有关制度,指导全区财政工作;参与全区宏观经济的决策和管理,提出运用财政政策实施宏观调控的建议;研究全区财政发展战略,拟定全区中长期财政规划等职责。
二、审计结果及评价意见
审计结果表明:2021年区财政局能够认真执行区三届人大常委会第40次会议批准的有关决议,全力落实统筹推进疫情防控和经济社会发展各项要求,加力实施积极财政政策,持续改善社会民生福祉,全力服务高质量发展,全区经济平稳运行,社会安定和谐,强化对企业的服务,充分发挥财税金融政策保障支持作用为市场主体纾困解难。但在区级预算执行和其他财政收支管理中,尚存在一些问题和不足。需要进一步加以纠正和改进。
三、审计发现的主要问题
审计发现未编制政府购买服务预算及政府采购预算、预算执行率低、向非预算单位拨款、非税收入未及时上缴国库、其他应收款长期未收回等问题。
四、审计处理及整改情况
对此次审计发现的问题,禹王台区审计局已依法出具了审计报告,区财政局及相关单位对发现的问题高度重视,积极组织整改,截至公告之日部分已整改完毕。